quad 52.29
Будут ли облагаться указанные услуги НДС?
Но платежка «упала» не на тот счет в налоговой. Какое назначение платежа должно быть при оплате на текущий счет за товар, назначение вообще имеет какое-то значение, есть ли за это какие-то штрафы? Или в таком случае не выполняются какие-то законодательные требования по бухгалтерскому учету? Или наличие договора все же является исчерпывающим документом и правом легального проезда и пребывания на территории проведения ремонта? Или это для налоговой неважно и они учитывают только средства, поступающие на счет? Я получил ответ от поддержки сайта, деньги за работу можно получить на счет ЧП только от заказчиков – СПД или юриди діяльності з КВЕД 2023 в Україніческих лиц. Теперь хочу открыть ЧП и работать на себя. Какая форма приемлема: филиал, торговое представительство, дочернее предприятие? Мы хотим предложить нашему польскому поставщику открыть в Украине филиал или дочернее предприятие и взять на себя функцию представления его интересов на территории Украины: заключение контрактов, проведение переговоров, складская и транспортная логистика и т.д., за определенный процент от продаж. Профсоюзная организация, не внесенная в Реестр неприбыльных организаций, собрала взносов за год условно 100 грн., Потратила все на отчисления вышестоящим, https://www.pianosbaratos.com/community/profile/hildegardestopf/ согласно уставу, на материальную помощь членам организации, webpage на проведение спортивных соревнований и в конце года на счете 0 грн. Юридическое лицо, 3 группа единого налога без НДС, работаем с одним заказчиком по договору, сумма договора 10 000 000 грн., но в течении 2016 года на счет зашло 4 200 000 грн., я правильно понимаю, что предельной суммы мы не превысили и имеем полное право остаться на едином налоге?
Но насколько я понимаю, все поступления средств считаются как прибыль. И какая при этом получается валовая прибыль? Экспортирует услуги, получает валюту на банковский счет. Фактически сначала валюта поступает на распределительный счет (не принадлежит предпринимателю, а является лишь элементом банковской технологии), а на следующий день 35% валюты зачисляется на валютный счет предпринимателя, а 65% валюты списывается с распределительного счета и отправляется на межбанк. Бухгалтер выписал налоговую накладную на неплательщика НДС. В октябре допустили ошибку в декларации по НДС – не внесли одну налоговую накладную. НДС. Считается ли это обучение для работника предприятия дополнительным благом? Есть ли основания для доначисления НДС? Есть справка переселенца, живу в г. Киеве. Я учредитель предприятия, собираюсь приобрести за собственные средства автомобиль для использования в деятельности предприятия. Нерезидент (не учредитель) принял решение «простить» нам проценты по займу за 2013-2016 годы. Предприятие зарегистрировано в августе, директор назначен протоколом собрания учредителей. Предприятие решило осуществить увеличение уставного капитала путем перевода дополнительного капитала (строка 1410 баланса) в уставный.
В налоговой накладной было указано: «Технічне обслуговування системи безпеки». Неприбыльная общественная организация, зарегистрировались у госрегистратора, но в налоговой инспекции – нет. Помогите пожалуйста. Читала многое, но если ты не бухгалтер или кадровик, то это темный лес. По второму контракту – разработка эксклюзивного серийного производства (без права использовать данные разработки в своих целях и для других заказчиков). По условиям договора мы являемся экспортером товара на условиях поставки DAP – Терминал порт Одесса. Компания осуществляет внешнеэкономическую деятельность как импортер комплектующих и одновременно является экспортером готовой продукции (машиностроение) и ряда услуг для нерезидентов (например, экспертиза и исследования производства, проектирование оборудования и производственных линий, обучение персонала наших клиентов-нерезидентов, и прочее). Сейчас я выяснила, https://myeclass.academy/blog/index.php?entryid=1601410 что не имела права вести деятельность как ФЛП 3-й группы, поскольку размер помещения превышает разрешенную площадь (общая площадь квартиры 120,9 кв. м.). Какие есть ограничения для экспортеров на 3-й группе? Какие при этом будут налоговые последствия? Какие налоги и отчеты нужно подавать за октябрь? Какие должны быть первичные бухгалтерские документы у ФЛП на каждую оптовую продажу носков? Я зарегистрировался как ФЛП 28 октября, КВЕД 2023 Украина вместе с заявлением о регистрации подал заявление о переходе на единый налог, www.youngpyungsa.co.kr 2 группа. Я планирую зарегистрировать ФЛП и предоставлять в посуточную аренду мою однокомнатную квартиру. Нужно ли мне дополнительно ко всем отчетам подавать Декларацию про имущественное состояние и доходы за год?
Нужно ли мне переходить на 3 группу? При этом, 20 января 2018 года стало известно, что контрагент по указанной дебиторской задолженности объявил о банкротстве. Можно ли на предприятии вести учет и списание ГСМ без путевых листов, а на основании маршрутного листа за месяц. Что необходимо чтобы изменить КВЕД 2023 Украинаы и стать на учет ДФС как единоналожник? Что мне для этого необходимо? Что мне грозит, и как я могу выйти из этой ситуации? Что для этого необходимо? Сейчас нахожусь не в Украине, и не успею вернуться до окончания срока сдачи отчета ЕСВ. Вопрос: при формировании отчета о прибыли и убытках как правильно рассчитать валовую прибыль, если выручка от реализации получена от продажи и масла (основного продукта) и попутной продукции? Подскажите, где это требование (в каком законодательном акте). Вместе с тем, имеется требование об отражении расходов, связанных с доходом. Подписан Договор аренды нежилого помещения между юридическими лицами на один год с условием ежемесячной оплаты согласно акта выполненных работ.
- Published in quad 52.29